|
Faktúra |
94/2020
|
montáž väznikovej konštrucie podium
|
1 200,00 |
s DPH |
200152
|
200152
|
22.12.2020 |
Marko a Marko |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
Faktúra |
31/2020
|
telefonné služby
|
41,78 |
s DPH |
8256410262
|
|
31.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
Faktúra |
42/2020
|
za služby pri poskyt.ochrany majetku
|
39,84 |
s DPH |
9010000020
|
|
02.06.2020 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
41/2020
|
telefonné služby
|
41,56 |
s DPH |
8262205107
|
|
02.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
40/2020
|
za žiacku agendu
|
30,00 |
s DPH |
9120000630
|
|
02.06.2020 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
Faktúra |
39/2020
|
za el.energiu
|
333,00 |
s DPH |
16414103809+5
|
|
02.05.2020 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
38/2020
|
02
|
3,19 |
s DPH |
1540476945
|
|
23.04.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
37/2020
|
telefonné služby
|
41,48 |
s DPH |
8258683068
|
|
30.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
Faktúra |
36/2020
|
za teplo -fixná zložka
|
1 499.47 |
s DPH |
20200255
|
|
30.04.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
04.05.2020 |
|
Faktúra |
35/2020
|
za el.energiu
|
315,00 |
s DPH |
16141038094
|
|
02.04.2020 |
Slovakia Energy s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.04.2020 |
07.04.2020 |
|
Faktúra |
34/2020
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 808.35 |
s DPH |
20200195
|
|
31.03.2020 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.06.2020 |
15.04.2020 |
|
Faktúra |
33/2020
|
za vodné stočné a spotrebu vody I.Q
|
1 158,89 |
s DPH |
2500075340
|
|
31.03.2020 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
Faktúra |
32/2020
|
za vzdialenu podporu
|
123,60 |
s DPH |
622001214
|
|
31.03.2020 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
21.04.2020 |
21.04.2020 |
|
Faktúra |
30/2020
|
za vodovodný materiál
|
257,90 |
s DPH |
2020037
|
|
21.03.2020 |
Dušan Hoclár Univerzal |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
44/2020
|
telefonné služby
|
16,41 |
s DPH |
1520439662
|
|
02.06.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
Faktúra |
29/2020
|
za komunálny odpad
|
246,84 |
s DPH |
7823001580
|
|
11.03.2020 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
28/2020
|
za stravu
|
78,54 |
s DPH |
092020
|
|
30.03.2020 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
27/2020
|
za stravu
|
3,08 |
s DPH |
62020
|
|
26.03.2020 |
Školská jedálen pri ZŠ Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
26/2020
|
za hovory
|
4,91 |
s DPH |
1490422815
|
|
15.03.2020 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
Faktúra |
25/2020
|
za počítač
|
694,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
10.03.2020 |
Bardcomp Bardekpv |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
31.03.2020 |
31.03.2020 |