|
|
Faktúra |
37/2020
|
telefonné služby
|
41,48 |
s DPH |
8258683068
|
|
30.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Akustička štúdiová pena
|
520,00 |
s DPH |
2021005
|
2021005
|
02.04.2021 |
Ivan Revilak Exmusic |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
vzdialena podpora
|
125,95 |
s DPH |
2162012
|
622101250
|
30.03.2021 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
spotreba vody za I.Q 2021
|
815,64 |
s DPH |
10-000016928PO2008
|
2500284787
|
31.03.2021 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
telefonné služby
|
29,05 |
s DPH |
1012573000
|
1450686935
|
31.03.2021 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
telefonné služby
|
41,48 |
s DPH |
1012573000
|
8280800531
|
31.03.2021 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 865,87 |
s DPH |
044/16
|
20210082
|
02.03.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka za marec
|
1 646,27 |
s DPH |
044/16
|
20210209
|
31.03.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
aSc Agenda Komplet žiakov ZUŠ
|
239,00 |
s DPH |
9121000023
|
9121000023
|
31.03.2021 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
za využívanie aplikácii Vema V4 Cloud 02.21
|
314,40 |
s DPH |
97/27
|
8412102777
|
01.04.2021 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
mat. farby
|
155,50 |
s DPH |
21049
|
21049
|
16.04.2021 |
Color-Mix |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
telefonné služby a internetove služby
|
41,48 |
s DPH |
1012573000
|
8278956111
|
03.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
telefonné služby
|
12,56 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
ochrana
|
74,93 |
s DPH |
044/16
|
202128420
|
30.04.2021 |
Eset Bratislava |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
04.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
kom.odpad
|
268,62 |
s DPH |
1535/2021
|
7820101535
|
30.04.2021 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
telefonné služby
|
41,48 |
bez DPH |
8282644104
|
1012573201
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
04.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 433,87 |
s DPH |
044/16
|
20210271
|
30.04.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
vzdialena podpora
|
183,60 |
s DPH |
12786
|
8412103021
|
30.04.2021 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/pcp
|
9010100014
|
30.04.2021 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
21.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
za stravu
|
45,64 |
s DPH |
52021
|
52021
|
30.04.2021 |
IV.ZS |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.05.2021 |
30.04.2021 |